岗位职责:
1.参与健全公司内部审计管理办法和规章制度;
2.负责制定财务审计工作标准,编制审计计划、工作方案、审计程序并适时修订完善。
3.组织并参与财务全程审计,对企业财务管理(制度执行情况、财务收支、资金管理)、企业投融资与经营状况的有效性和运行风险进行评估,结合具体的审计工作情况对企业财务体系完善提出合理化建议。
4. 按计划组织开展经济责任审计、离任审计与评价工作。
5.监督审计结果的改进落实情况,参与审计体系的建立。
6.完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;
2、熟悉企业的运营特点及风险控制流程和标准,具备比较丰富的企业内部审计、内部控制建设及风险管理等方面的实践经验;
3、具备较强的数据处理能力,对数据敏锐,能及时发现数据不合理性;
4、为人正直,工作细致、严谨,具备较强的逻辑思维和分析能力,具有良好的沟通协调能力和团队合作精神,具备强烈的责任心。
薪资标准:15000元-25000元/月
工作地点:重庆